Добрый вечер! Очень прошу помощи, т.к. впервые сталкиваюсь с экспортом, информацию почитала, но так и не разобралась до конца. Прошу проверить и подсказать по заполнению декларации НДС!
1. ООО на ОСНО. В апреле вернули белорусскому поставщику часть его же товара. Поскольку это не брак, то оформили как реализацию, т.е. получился экспорт. Товар получен в 2017 году, есть заявления на ввоз, по которым в сумме 293 руб. вычет по НДС использовался, а в сумме 2308 руб. еще нет.
2. Выписали накладную, с-ф с 0 ставкой НДС. Эти данные у меня попали в раздел 9 декларации НДС за 2 квартал.
3. Документы для подтверждения 0 ставки еще не собрали (нет заявления от белорусов). Насколько я понимаю, срок у нас до 30 сентября (180 дней).
4. В разделе 4 проставила код 1010421. По строке 020 указала налоговую базу 26009. А вот дальше по строкам я должна что-то в этом разделе заполнять?